Straßenwesen
Haushaltsdiagramm
684.135,21 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
684.135,21 €
53,53%
-481.271,74 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-481.271,74 €
37,66%
-65.748,85 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-65.748,85 €
5,14%
-26.855,97 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-26.855,97 €
2,10%
-16.777,48 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.777,48 €
1,31%
2.702,75 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.702,75 €
0,21%
511,70 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
511,70 €
0,04%
-78,66 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-78,66 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 687.349,66 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -590.732,70 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 96.616,96 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 96.616,96 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 96.616,96 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 60.858,25 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 60.858,25 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |